2010-03
新闻来源:成绵乐指挥部浏览次数:日期:2010-03-24
本网成绵乐讯 为全力配合公司内部审计,真实反映项目责任成本情况,提高项目管理水平,5月19日,成绵乐指挥部召开审计专题会议。公司副总经理兼成绵乐常务副指挥长李辉、公司审计组姜帆、薛吉强、朱志红、周涛等一行以及成绵乐指挥部及各项目队、梁场、轨板厂班子成员参加了会议。
会上,公司副总经济师姜帆首先通报了此次公司内部审计的有关程序,并着重介绍了审计的重点。公司审计部部长薛吉强、预算部部长朱志红对此次审计要求各单位围绕成本、收入两大块完善资料,特别是对劳务结算,机械费用,材料盘点扣款、已完工结算的工程量、已完工未结算的工程量等动态台账资料提出了明确要求。
李辉要求所属各单位从思想高度重视此次公司过程审计,以经理为负责人,总会为联系人,全力配合,严格按照审计组的要求真实的上报各项资料。并要在审计的过程中,认真查找项目管理的不足,认真总结经验,不断强化项目管理,解决出现的新问题,新情况,提高责任成本效益。
目前,公司审计组已全面展开审计工作。

公司内部审计成员提出要求

明确工作部署

会场全景
稿件录入:李建国 郭飞 汪海生 责任编辑:
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